12月9日,惠倫晶體、嘉澳環(huán)保雙雙公告收到《行政處罰事先告知書》,多份年報存在虛假記載,公司股票將被ST。然而,審計機(jī)構(gòu)對相關(guān)年報均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,其中一家已獲續(xù)聘。
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來源:攝圖網(wǎng)
惠倫晶體將被ST,三年年報錯漏都收標(biāo)準(zhǔn)審計意見
12月9日,惠倫晶體(300460.SZ)發(fā)布公告稱,公司及相關(guān)當(dāng)事人收到廣東證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》。經(jīng)查,惠倫晶體未按規(guī)定披露資金占用事項,且虛增成本費用、虛增收入,導(dǎo)致相關(guān)年報存在重大遺漏、虛假記載。
其中,2020年,惠倫晶體以采購設(shè)備及材料、預(yù)付工程款等名義向7家公司支出款項,并最終劃轉(zhuǎn)至公司控股股東新疆惠倫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱:新疆惠倫)及實際控制人趙積清等關(guān)聯(lián)方的銀行賬戶,用于歸還新疆惠倫股權(quán)質(zhì)押款及趙積清個人借款。
上述關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來構(gòu)成關(guān)聯(lián)方對公司的資金占用,2020年累計發(fā)生額為2833萬元,期末余額為2663萬元,資金占用發(fā)生額占惠倫晶體2020年年度報告披露凈資產(chǎn)的5.12%。截至2025年3月,關(guān)聯(lián)方已歸還上述占用資金及利息。
根據(jù)《證券法》等有關(guān)規(guī)定,上述事項應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露,但惠倫晶體在2020年年度報告中未予披露,構(gòu)成重大遺漏。
為掩蓋上述資金占用行為,惠倫晶體向供應(yīng)商支付款項后在公司賬面虛構(gòu)了原材料、固定資產(chǎn)等資產(chǎn),上述資產(chǎn)以結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本和攤銷費用的形式虛增公司2021年成本費用863.91萬元,同步虛減利潤總額863.91萬元;虛增2022年成本費用2395.47萬元,同步虛減利潤總額2395.47萬元。
同期,惠倫晶體通過與7家客戶簽訂虛假訂單、虛構(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)并虛假發(fā)貨的方式,虛增營業(yè)收入,對3家客戶未實際提貨的產(chǎn)品確認(rèn)收入,對多確認(rèn)的收入未進(jìn)行沖減處理。
以上情況導(dǎo)致惠倫晶體2021年虛增營業(yè)收入2548.99萬元,虛增利潤總額1708.48萬元;2022年虛增營業(yè)收入6233.36萬元,虛增利潤總額2131.41萬元。
對此,廣東證監(jiān)局決定對惠倫晶體責(zé)令改正,給予警告,并處以300萬元罰款,對公司時任董事長趙積清等5位相關(guān)責(zé)任人分別給予警告,并處以60萬元至400萬元不等罰款。罰款金額共1140萬元。
受此影響,公司股票自2025年12月11日將被實施其他風(fēng)險警示,股票簡稱由“惠倫晶體”變更為“ST惠倫”。
值得注意的是,大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對惠倫晶體2020年至2022年年報均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見,賴其壽連續(xù)三年簽字。
2025年1月,賴其壽等因在安車檢測(300572.SZ)2022年年度財務(wù)報表審計項目中存在未對部分重要控制點進(jìn)行測試、壞賬準(zhǔn)備計提的審計程序執(zhí)行不充分、發(fā)出商品審計程序執(zhí)行不到位等問題,被證監(jiān)會上海專員辦出具警示函。
在建工程未及時轉(zhuǎn)固,嘉澳環(huán)保連續(xù)兩年年報失真
12月9日,嘉澳環(huán)保(603822.SH)也公告收到《行政處罰事先告知書》。
經(jīng)查,截至2021年12月,嘉澳環(huán)保子公司濟(jì)寧嘉澳鼎新環(huán)保新材料有限公司(以下簡稱:嘉澳鼎新)年產(chǎn)20000噸環(huán)保增塑劑項目試生產(chǎn)結(jié)束,已通過項目安全設(shè)施竣工驗收和項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收,并取得《安全生產(chǎn)許可證》,但未按《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號-固定資產(chǎn)》等有關(guān)規(guī)定及時結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)并計提折舊,也未準(zhǔn)確核算相應(yīng)的借款利息,遲至2024年6月才進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致嘉澳環(huán)保披露的2022年年度報告和2023年年度報告相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)存在虛假記載。
其中,2022年虛增利潤總額1921.17萬元、占當(dāng)期披露利潤總額絕對值的28.91%,虛增凈利潤1525.82萬元、占當(dāng)期披露凈利潤絕對值的49.06%;2023年虛增利潤總額1355.82萬元、占當(dāng)期披露利潤總額絕對值的63.72%,虛增凈利潤1044.14萬元、占當(dāng)期披露凈利潤的200.38%,且2023年凈利潤由虧損轉(zhuǎn)為盈利。
2025年4月29日,嘉澳環(huán)保披露《關(guān)于前期會計差錯更正的公告》,對前述事項進(jìn)行了追溯調(diào)整。公司2022年歸母凈利潤由-3244.01萬元調(diào)整為-4689.45萬元,2023年歸母凈利潤由208.88萬元調(diào)整為-754.02萬元。
對此,浙江證監(jiān)局決定對嘉澳環(huán)保給予警告,并處以550萬元罰款;對時任董事長兼總經(jīng)理沈健、時任財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書吳逸敏給予警告,并分別處以250萬元、200萬元罰款。
受此影響,公司股票也將于2025年12月11日起被實施其他風(fēng)險警示,股票簡稱由“嘉澳環(huán)保”變更為“ST嘉澳”。
審計方面,立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱:立信中聯(lián)所)自2021年起為公司提供年報審計服務(wù),并已被續(xù)聘為公司2025年年報審計機(jī)構(gòu)。立信中聯(lián)所對公司2021年至2024年年報均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,簽字注冊會計師為俞德昌、陳小紅。
2023年1月,俞德昌、陳小紅因在嘉澳環(huán)保2021年財務(wù)報表審計項目中存在控制測試程序不到位、在建工程審計不到位、費用事項審計程序不到位、商業(yè)票據(jù)審計不到位、庫存現(xiàn)金審計程序不到位、往來款項函證不到位等問題,被證監(jiān)會上海專員辦出具警示函。
在建工程審計方面,嘉澳環(huán)保設(shè)備采購存在部分付款節(jié)點與合同約定不符等情況,但會計師未予以充分關(guān)注并實施進(jìn)一步的審計程序。重要供應(yīng)商的往來款余額替代測試、在建工程監(jiān)盤未設(shè)計和實施恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颉?/p>
2024年12月,俞德昌、陳小紅又被浙江證監(jiān)局出具警示函,兩人在嘉澳環(huán)保2021-2023年財務(wù)報表審計項目中存在未對個別在建工程轉(zhuǎn)固事項保持職業(yè)懷疑、未關(guān)注工程支出審批單異常、在建工程監(jiān)盤程序執(zhí)行不到位等多個問題。
例如,會計師對在建工程主體工程已完工、已產(chǎn)出產(chǎn)品并對外銷售但不予轉(zhuǎn)固的合理性未保持職業(yè)懷疑,未向公司了解在建工程的驗收、環(huán)評、審批等情況,未執(zhí)行進(jìn)一步審計程序,未獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。2023年年報審計過程中,嘉澳環(huán)保聘請專家對個別在建工程進(jìn)行減值測試,會計師未對減值測試過程中的相關(guān)假設(shè)、參數(shù)合理性進(jìn)行復(fù)核。
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