4月22日晚間,*ST數(shù)源披露,公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。其披露的信息僅僅顯示,該公司是因涉嫌信息披露違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會立案。
不久前,*ST數(shù)源才剛剛從“ST股”變?yōu)椤?ST股”,如今其又被立案。這個4月對該公司的投資者來說,可說是打擊連連。
業(yè)績持續(xù)惡化,被實施退市風險警示
根據(jù)*ST數(shù)源2026年3月30日盤后披露的2025年年度報告,公司全年營業(yè)收入為2.70億元,較2024年的3.22億元下滑16.28%,歸母凈利潤為-4.37億元,較2024年的-6601萬元,虧損程度又擴大了562.09%。同期扣非后凈利潤為-3.27億元,虧損程度同比擴大130.46%。
此外,*ST數(shù)源的營收已連續(xù)兩年下滑。2023年公司營業(yè)收入為6.73億元,2024年降至3.22億元,2025年進一步萎縮至2.70億元。歸母凈利潤更是已連續(xù)4年為負值。
早在2026年1月31日,*ST數(shù)源發(fā)布的業(yè)績預(yù)告就顯示,預(yù)計2025年度利潤總額、歸母凈利潤、扣非后凈利潤均為負值,且扣除后營業(yè)收入預(yù)計低于3億元。
在2025年年度報告披露后,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,公司股票交易自4月1日起被疊加實施退市風險警示,股票簡稱前將冠以“*ST”字樣。
*ST數(shù)源主營業(yè)務(wù)包括電子信息類產(chǎn)品的研制與銷售、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)與運營、商品貿(mào)易以及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)等。
在業(yè)績預(yù)告中,上市公司介紹了去年虧損的原因:受房地產(chǎn)市場影響,智能化工程業(yè)務(wù)等減少,參股企業(yè)也因此出現(xiàn)較大虧損,*ST數(shù)源據(jù)此確認了相關(guān)投資損失;同時,結(jié)合長期股權(quán)投資、其他非流動金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項、存貨等各類資產(chǎn)的實際情況,上市公司于2025年度末針對各類資產(chǎn)展開了初步減值測試,計提了相關(guān)減值準備。
2022年度被出具否定意見的內(nèi)控審計報告
在2026年4月之前,*ST數(shù)源已被實施其他風險警示,而且是始于2023年。
2023年5月4日起,*ST數(shù)源股票被實施其他風險警示,證券簡稱由“數(shù)源科技”變更為“ST數(shù)源”,原因是2022年度被中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了否定意見的內(nèi)部控制審計報告。
當時會計師事務(wù)所給出了導致否定意見的三大事項:
(一)2022年度,公司開展商品貿(mào)易,將已付款采購的商品,以一定的信用賬期銷售給客戶,形成大額的應(yīng)收款項,公司無法充分證實上述交易的商業(yè)合理性。截至2022年12月31日,相關(guān)應(yīng)收款項余額為46248.07萬元,截至報告日,上述應(yīng)收款項有38534.82萬元尚未收回,其中37316.58萬元已逾期。公司相關(guān)的內(nèi)部控制制度未能防止或及時發(fā)現(xiàn)并糾正上述行為,存在重大缺陷。
(二)中有6479.59萬元(其中,截至2022年12月31日收到款項部分3469.74萬元公司賬掛其他應(yīng)付款),公司無法充分證實相關(guān)交易的商業(yè)合理性。公司的相關(guān)內(nèi)部控制制度未能合理設(shè)計并有效執(zhí)行,以識別交易的商業(yè)合理性,存在重大缺陷。
(三)截至2022年12月31日,公司部分聯(lián)營企業(yè)的其他股東以及其他股東的關(guān)聯(lián)方占用聯(lián)營企業(yè)的資金凈額為89432.07萬元。公司對聯(lián)營企業(yè)的投后管理內(nèi)部控制制度未能合理設(shè)計并有效執(zhí)行,以維護公司對外投資的權(quán)益,存在重大缺陷。
之后,浙江中會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2023年度的財務(wù)報表出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見的審計報告。
*ST數(shù)源在2024年度終于獲得了標準無保留意見的內(nèi)控審計報告,但這一年也再次虧損。
2024年1月,*ST數(shù)源還曾收到浙江證監(jiān)局下發(fā)的警示函,指出公司存在如下問題:
(一)在2020年至2022年,公司部分商貿(mào)類及電子信息類業(yè)務(wù)的收入、成本確認不符合企業(yè)會計準則的規(guī)定,相關(guān)信息披露不準確;
(二)在2021年至2022年,*ST數(shù)源未及時、準確披露部分房地產(chǎn)項目合作交易;
(三)項目管理相關(guān)的內(nèi)部控制存在重大缺陷,公司披露的內(nèi)部控制評價報告不準確。
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