前言
各位小伙伴們,大家好呀!
監管部門對會計師事務所出具的警示、處罰文件,都是非常好的審計知識學習材料。
我們不僅可以從中一探監管部門重點關注的領域,還能窺見那些行業老司機也常翻車的地方。
本期繼續更新《跟著證監會學審計》系列!
警示函
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01傳化智聯項目
1、審計報告關鍵審計事項描述的應對措施執行不到位,包括“應收款項減值”和“投資性房地產確認和計量”的審計應對程序執行不到位。
2、風險評估及內部控制測試相關程序執行不到位,包括重要性水平相關審計程序執行不到位、未嚴格簽署獨立性聲明、未實施會計分錄測試、了解內部控制程序不到位,以及內部控制測試相關程序執行不到位。
3、對營業收入、成本、研發費用、貨幣資金、應收賬款、存貨、長期資產、預付賬款科目,以及境外業務相關的審計程序執行不到位。
4、函證程序執行不到位,包括回函不符事項審計應對不到位,相關替代程序、函證選樣程序、發函信息核對程序執行不到位。
02萬向錢潮項目
1、在審計報告關鍵審計事項“存貨可變現凈值”部分所描述的審計應對程序執行不到位。
2、穿行測試、內部控制測試相關審計程序執行不到位。
3、對收入、存貨與成本、關聯方及關聯交易、期間費用、長期資產相關的審計程序執行不到位,以及未對貿易業務商業實質保持應有的職業懷疑。
4、函證程序執行不到位,包括銀行函證信息核對執行不到位、未及時歸檔銀行函證、往來函證替代程序執行不到位、應收賬款回函不符事項審計應對不到位,以及往來詢證函有效性存疑。
03東杰智能項目
1、風險評估與風險應對程序不到位,包括重要性水平相關審計程序執行不到位和未實施會計分錄測試。
2、對收入、應收賬款、商譽、在建工程、其他非流動金融資產科目相關的審計程序執行不到位,以及對存貨和固定資產的監盤程序執行不到位。
3、函證程序執行不到位,包括未對部分函證保持有效控制,以及往來函證和貨幣資金函證程序執行不到位。
04共性問題
天健所在上述傳化智聯、萬向錢潮、東杰智能相關年審項目中,存在未對內控測試底稿和重要的實質性程序底稿進行復核、復核意見落實不到位、未評價項目合伙人獨立性、未評價項目合伙人對整個審計過程的參與程度是否充分適當,以及部分復核記錄無復核日期和復核記錄不完整的違規行為。
天健所作為傳化智聯、萬向錢潮、東杰智能 2023 年年度財務報表審計機構,未勤勉盡責。
聲明
信息來源:深圳證券交易所/有刪減
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