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圍繞內部審計工作,相關審計機關分別以項目復盤、專題座談、專項調研、體系建設等方式,總結經驗、查找短板、明確方向,推動內部審計監督提質增效,為服務經濟社會高質量發展夯實基礎。
北京市審計局指導部分行政事業單位和市屬國有企業,對2025年度開展的20余個內部審計項目進行復盤,全面梳理成效、查擺不足,為2026年工作開局起步夯實基礎。
以“再學習”夯實履職基礎。深入理解黨中央決策部署和市委、市政府工作要求,持續學習相關法律法規政策,深刻認識內部審計在促進單位完善治理、強化風險防控、規范權力運行中的重要作用,進一步準確把握內部審計的經濟監督核心職能。
以“再梳理”排查工作漏洞、壓實管控責任。聚焦審計實施方案編寫、項目實施、報告質量、審計整改落實及成果運用等關鍵環節,對照國家審計標準和內部審計準則,對內部審計項目進行精準“畫像”。根據復盤發現的質量薄弱項形成提示提醒清單,提出優化措施,推動各單位健全完善內部審計質量管控機制,筑牢審計質量“生命線”。
以“再總結”固化經驗提升實效。緊扣“兩重”“兩新”政策落實重點及單位核心業務、關鍵風險點開展審前研究。聚焦資金流、業務流、管理流開展穿透式核查。在審計報告撰寫上,形成“事實清、定性準、建議實”的撰寫準則,結合單位實際提出針對性強、可操作的整改建議。在審計整改落實上,探索建立“臺賬管理+跟蹤督辦+閉環銷號”的整改機制,從制度層面查漏補缺,切實將審計成果轉化為完善單位治理、強化風險防控的實際成效。
江西省審計廳召開省直公立醫院內部審計工作座談會,圍繞深入貫徹落實《江西省內部審計工作規定》,聚焦破解當前內審工作中的堵點難點,研究推動省直公立醫院內部審計工作高質量發展。
把牢政治方向,充分發揮黨委審計委員會作用,把黨的領導貫穿內審工作的全過程、各環節。健全完善內審工作制度機制,推動醫院內審工作制度化、規范化。聚焦主責主業,堅守審計獨立性,緊盯高風險領域,充分發揮內審監督效能。強化研究型審計思維,加快內審智能化建設,提升內審監督工作質效。加強內審隊伍建設,提升內審人員政治素養和專業能力。江西省審計廳內審處做好服務保障和業務指導,加強與省衛健委主管部門的協同配合,形成推動公立醫院內審工作高質量發展的強大合力。
福建省廈門市審計局會同市內審協會,深入建發、國貿、象嶼等市屬重點國企開展內部審計工作專項調研。聚焦機構設置與運行機制、人員配備,以及制度建設、立項實施、問題整改、風險防控、成果運用等關鍵環節,通過實地走訪、座談交流等方式,深入了解國企內審工作情況,查找問題短板、提出改進建議,推動審計監督提質增效。此次調研走訪的市屬國企不斷完善內部審計體制機制,拓寬審計監督廣度和深度。廈門市審計局將持續強化對市屬國企內審工作的指導監督,推動構建國家審計和內部審計的聯動協同機制,以高質量內審監督助力市屬國企規范運營、國有資產保值增值。
四川省遂寧市審計局推動內部審計監督服務中心大局,充分發揮“前哨”作用。圍繞全市治理體系需要,市審計局與全市86個部門(單位)建立內審聯絡機制,構建雙向聯絡機制,配套實行年度基本任務清單化管理。針對基層單位內審能力短板,市審計局組織職能科室,提供業務指導、疑難咨詢等,推動形成政府投資、財務收支等領域審計標準化操作指引21項。聯動高校與省級部門優質資源,邀請大學專家、審計廳業務骨干,對內審人員開展專題培訓。以全周期管理為抓手,構建“審前指方向、審中督質量、審后促轉化”的閉環指導體系,審前聚焦全市經濟發展重點,指導制定內部審計計劃;審中督促檢查,提高審計質量;審后推動審計成果轉化。
來源:審計署微信公眾號
編輯:孫哲
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